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SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025 - RADICADO I2025001041

SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025 - RADICADO I2025001041

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025, se dispone el SEGUIMIENTO al PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024.

Mié, 17/09/2025 - 16:04

Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Comercial

Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Comercial

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Comercial, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

Mié, 17/09/2025 - 15:53

Auditoría Interna de Gestión Contractual.

Auditoría Interna de Gestión Contractual.

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2024 y de acuerdo con el procedimiento vigente de Auditorías Internas, así como con las normas legales aplicables, se adjunta el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al proceso Auditoría Interna de Gestión Contractual. Este informe presenta los siguientes resultados, los cuales servirán como insumo para establecer acciones que aborden las causas de las situaciones detectadas, prevengan eventos de riesgo, mejoren las operaciones institucionales y faciliten la toma de decisiones:

Mié, 17/09/2025 - 15:24

Informe Final Trabajo de Auditoría Interna Proceso de Gestión Ambiental

Informe Final Trabajo de Auditoría Interna Proceso de Gestión Ambiental

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Ambiental, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones

Mié, 17/09/2025 - 15:15

Seguimiento Cálculo Valor Neto de Realización de Los Inventarios- Compromiso CIGD de diciembre 6 de 2024

Seguimiento Cálculo Valor Neto de Realización de Los Inventarios- Compromiso CIGD de diciembre 6 de 2024

En cumplimiento de las actividades programadas para ser ejecutadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2015, se informa el resultado del informe citado en el asunto

Mié, 17/09/2025 - 15:02
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