INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES EN EL SECOP DESDE JULIO 01 HASTA AGOSTO 31 DE 2021 RAD I2021002695
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PUBLICACIONES EN EL SECOP DESDE JULIO 01 HASTA AGOSTO 31 DE 2021 RAD I2021002695
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, y con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia
Circular No. 018 del 22 de septiembre de 2021
Implementación de la resolución 1519 de 2020 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 20214 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos"
Circular No. 018 del 22 de septiembre de 2021
Resolucion 141 de 2021
Por la cual se adoptan e implementan los protocolos de bioseguridad en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU, conforme a lo establecido en la Resolución 777 del 2 junio de 2021, por el Ministerio de Salud y Protección Social
Resolucion 141 de 2021
INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES, PERÍODOS ENERO – ABRIL DE 2021 Y MAYO – AGOSTO DE 2021. RAD I202100261
INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES, PERÍODOS ENERO – ABRIL DE 2021 Y MAYO – AGOSTO DE 2021. RAD I202100261
De conformidad con las competencias legales y funcionales estipuladas en el artículo 2°, 9° y 12° de la Ley 87 de 1993, en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el título 4º del Decreto Nacional No. 124 de 2016, en el artículo 17 del Decreto Nacional No 648 de 2017 en relación con los roles de “Enfoque hacia la prevención” y “Evaluación de la gestión del riesgo” y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa para dar cierre a el esquema metodológico de que trata la “Guía para la Administración del rie
INFORME ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL RAD I2021002672
INFORME ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL RAD I2021002672
Una vez analizada la información, reportada por la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos , la Oficina de Control Interno realizó la revisión del presupuesto
pendiente de ejecutar por áreas, a fin de establecer las principales actividades pendientes de realizar por cada área a cargo y generar alertas oportunas frente a ésta ejecución.
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de septiembre 2021
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de septiembre 2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión de septiembre 2021
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión de septiembre 2021
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Plan Anual de Adquisiciones - Versión 21
Plan Anual de Adquisiciones - Versión 21
Plan Anual de Adquisiciones - Versión 21
INFORME DE PQRS AGOSTO DE 2021
INFORME DE PQRS AGOSTO DE 2021
El informe da cuenta de las peticiones ciudadanas recibidas y atendidas durante el mes de agosto de 2021 por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano.