Resolución 321 de 2023
Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Comité de Contratación de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D. C.”
Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Comité de Contratación de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D. C.”
.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja menor para Gastos de Inversión y Operación, cuyo manejo se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. Los resultados específicos de la revisión se encuentran en el informe adjunto a esta comunicación.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja Menor para Gastos de Funcionamiento, cuyo maneja se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa. Los resultados específicos de la revisión se encuentran en el informe adjunto a esta comunicación.
Plan de Mejoramiento Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., Versión 14
Actuando de conformidad con el rol legal de “Evaluación y Seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017 en relación con las Oficinas de Control Interno y con el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe final del Seguimiento a la Implementación del Sistema de Información Misional – SIM en la Empresa RenoBo.
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a la Gestión del Suelo, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisione