Registros de activos de información
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Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025, se dispone el SEGUIMIENTO al PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Comercial, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.
En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2024 y de acuerdo con el procedimiento vigente de Auditorías Internas, así como con las normas legales aplicables, se adjunta el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al proceso Auditoría Interna de Gestión Contractual. Este informe presenta los siguientes resultados, los cuales servirán como insumo para establecer acciones que aborden las causas de las situaciones detectadas, prevengan eventos de riesgo, mejoren las operaciones institucionales y faciliten la toma de decisiones:
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Ambiental, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones
EJECUCION DE INGRESOS DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
En cumplimiento de las actividades programadas para ser ejecutadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2015, se informa el resultado del informe citado en el asunto
EJECUCION DE GASTOS DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
EJECUCION DE INGRESOS DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
EJECUCION DE GASTOS DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025